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2025年度 |
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、****点击查看机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
****点击查看****点击查看机关,依法独立行使审判权,对区人民****点击查看委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(****点击查看人民法院交由审判的案件。
(****点击查看人民法院****点击查看人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(四)执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
(五)监督、指导人民法庭审判工作。
(六)对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协****点击查看法院的机构、编制等有关方面工作;组织法官专业培训工作。
****点击查看人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
(八)负责本院的监察工作。
(九)负责本院的司法行政工作。
(十)负责本院的司法鉴定工作。
(十一)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十二)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
(十三)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、****点击查看办公室、****点击查看大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、**人民法庭、机关党委。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:****点击查看(本级)。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年是国家“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的谋划之年,也是**实现“脱胎换骨”的起步之年。新的一年,****点击查看法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、**工作重要讲话重要指示精神,紧紧围绕党中央和省、市、区委各项决策部署,坚持公正司法,狠抓提质增效,聚焦“脱胎换骨”目标要求和“鲲鹏迭变”战略任务,不断做深做实为大局服务,为人民司法,为推动中国式现代化**新实践迈上新台阶提供更加坚实有力司法保障。
一是强化政治自觉,筑牢绝对忠诚之魂。****点击查看法院工作的绝对领导,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”****点击查看法院工作全方面和各环节。增强政治担当,运用党的创新理论指导审判实践、解决矛盾问题,做到善于从政治上看,精于从法治上办。严明政治纪律**治规矩,严格贯彻政法工作条例,确保中央和省、市、区委决策部署不折不扣落到实处。
二是依法履职尽责,提升护航发展之能。以党的二十届三中全会精神为指引,为全面深化改革、实现中国式现代化注入更有力司法动能。牢记市委赋予**“脱胎换骨”的目标、“改革创新”的方向、“开路先锋”的定位,****点击查看中心工作同频共振,在推进****点击查看法治**建设、优化法治化营商环境、服务加快发展新质生产力、助推新旧动能转换、促进城乡融合发展等方面更多地展现司法的实干和担当。
三是践行人民至上,坚守为民司法之心。****点击查看中心这一全面深化改革的重大原则,树牢“如我在诉”意识,不断提升人民群众的司法获得感和满意度。依法严惩群众反映强烈的违法犯罪,切实维护国家安全、社会**、人民**。妥善审理民生领域案件,纵深推进“切实解决执行难”,办好暖民心的“小案”、顺民意的“实事”。深度融入党委领导的社会治理大格局,运用新时代“枫桥经验”为民解忧。
四是坚持守正创新,走稳司法改革之路。认真落实健全公正司法体制机制等重点改革任务,确保司法改革工作行稳致远。进一步完善审判执行权监督制约机制,压紧压实院庭长监督管理责任,做到“让审理者裁判,由裁判者负责”。落实国家执行体制改革要求,稳妥有序推进相关改革工作。强化审判管理,促进审判体系和审判能力现代化。健全法律适用问题发现和分歧解决机制,****点击查看法院案例库、法答网建设,加强成果运用。
五是始终从严锤炼,夯实管党治院之基。牢牢把握队伍建设这一永恒课题,以严的标准一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设。突出政治引航,推动政治与业务深度融合,以高质****点击查看法院工作高质量发展。突出业务提优,加强“专业型”“专家型”法官培塑,不断健全高素质审判人才培养机制。突出清廉固本,巩固深化党纪学习教育成果,持续强化纪律作风建设,自觉接受各方监督,坚决守牢廉洁司法底线。
第二部分
2025年度
****点击查看
部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,311.80 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 6,048.53 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 461.67 | ||
九、其他收入 | 300.00 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 158.03 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、**勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然**海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 943.57 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 7,611.80 | 本年支出合计 | 7,611.80 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 7,611.80 | 支出总计 | 7,611.80 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 7,611.80 | 7,611.80 | 7,311.80 | 300.00 | ||||||||||||||
104 | ****点击查看 | 7,611.80 | 7,611.80 | 7,311.80 | 300.00 | |||||||||||||
104001 | ****点击查看(本级) | 7,611.80 | 7,611.80 | 7,311.80 | 300.00 |
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 7,611.80 | 5,137.44 | 2,474.36 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6,048.53 | 3,574.17 | 2,474.36 | |||
20405 | 法院 | 6,048.53 | 3,574.17 | 2,474.36 | |||
****点击查看501 | 行政运行 | 3,574.17 | 3,574.17 | ||||
****点击查看599 | 其他法院支出 | 2,474.36 | 2,474.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 461.67 | 461.67 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.67 | 461.67 | ||||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.78 | 307.78 | ||||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.89 | 153.89 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158.03 | 158.03 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.03 | 158.03 | ||||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 158.03 | 158.03 | ||||
221 | 住房保障支出 | 943.57 | 943.57 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 943.57 | 943.57 | ||||
****点击查看201 | 住房公积金 | 297.99 | 297.99 | ||||
****点击查看202 | 提租补贴 | 211.80 | 211.80 | ||||
****点击查看203 | 购房补贴 | 433.78 | 433.78 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,311.80 | 一、本年支出 | 7,311.80 |
(一)一般公共预算拨款 | 7,311.80 | (一)一般公共服务支出 | |
****点击查看政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 5,748.53 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
****点击查看政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 461.67 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 158.03 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
****点击查看社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)**勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然**海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 943.57 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 7,311.80 | 支出总计 | 7,311.80 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 7,311.80 | 5,137.44 | 4,757.25 | 380.19 | 2,174.36 | |
204 | 公共安全支出 | 5,748.53 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | 2,174.36 |
20405 | 法院 | 5,748.53 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | 2,174.36 |
****点击查看501 | 行政运行 | 3,574.17 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | |
****点击查看599 | 其他法院支出 | 2,174.36 | 2,174.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.78 | 307.78 | 307.78 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 943.57 | 943.57 | 943.57 | ||
22102 | 住房改革支出 | 943.57 | 943.57 | 943.57 | ||
****点击查看201 | 住房公积金 | 297.99 | 297.99 | 297.99 | ||
****点击查看202 | 提租补贴 | 211.80 | 211.80 | 211.80 | ||
****点击查看203 | 购房补贴 | 433.78 | 433.78 | 433.78 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,137.44 | 4,757.25 | 380.19 | |
301 | 工资福利支出 | 4,597.55 | 4,597.55 | |
30101 | 基本工资 | 524.60 | 524.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,843.63 | 1,843.63 | |
30103 | 奖金 | 615.38 | 615.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.78 | 307.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | 153.89 | 153.89 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.03 | 158.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.66 | 22.66 | |
30113 | 住房公积金 | 297.99 | 297.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 673.59 | 673.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 350.19 | 350.19 | |
30201 | 办公费 | 25.42 | 25.42 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 52.35 | 52.35 | |
30216 | 培训费 | 7.65 | 7.65 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 72.42 | 72.42 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 55.16 | 55.16 | |
30239 | 其他交通费用 | 83.09 | 83.09 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.10 | 18.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.70 | 159.70 | |
30302 | 退休费 | 153.29 | 153.29 | |
30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | |
310 | 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 30.00 | 30.00 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 7,311.80 | 5,137.44 | 4,757.25 | 380.19 | 2,174.36 | |
204 | 公共安全支出 | 5,748.53 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | 2,174.36 |
20405 | 法院 | 5,748.53 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | 2,174.36 |
****点击查看501 | 行政运行 | 3,574.17 | 3,574.17 | 3,193.98 | 380.19 | |
****点击查看599 | 其他法院支出 | 2,174.36 | 2,174.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | ||
****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.78 | 307.78 | 307.78 | ||
****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
****点击查看101 | 行政单位医疗 | 158.03 | 158.03 | 158.03 | ||
221 | 住房保障支出 | 943.57 | 943.57 | 943.57 | ||
22102 | 住房改革支出 | 943.57 | 943.57 | 943.57 | ||
****点击查看201 | 住房公积金 | 297.99 | 297.99 | 297.99 | ||
****点击查看202 | 提租补贴 | 211.80 | 211.80 | 211.80 | ||
****点击查看203 | 购房补贴 | 433.78 | 433.78 | 433.78 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,137.44 | 4,757.25 | 380.19 | |
301 | 工资福利支出 | 4,597.55 | 4,597.55 | |
30101 | 基本工资 | 524.60 | 524.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,843.63 | 1,843.63 | |
30103 | 奖金 | 615.38 | 615.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.78 | 307.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | 153.89 | 153.89 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.03 | 158.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.66 | 22.66 | |
30113 | 住房公积金 | 297.99 | 297.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 673.59 | 673.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 350.19 | 350.19 | |
30201 | 办公费 | 25.42 | 25.42 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 52.35 | 52.35 | |
30216 | 培训费 | 7.65 | 7.65 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 72.42 | 72.42 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 55.16 | 55.16 | |
30239 | 其他交通费用 | 83.09 | 83.09 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.10 | 18.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.70 | 159.70 | |
30302 | 退休费 | 153.29 | 153.29 | |
30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | |
310 | 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 30.00 | 30.00 |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
75.16 | 0.00 | 74.16 | 19.00 | 55.16 | 1.00 | 0.00 | 32.40 |
注:****点击查看政府性基金预算,****点击查看政府性基**排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
公开12表 | |||
****点击查看机关运行经费支出预算表 | |||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 350.19 | ||
302 | 商品和服务支出 | 350.19 | |
30201 | 办公费 | 25.42 | |
30206 | 电费 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 20.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 52.35 | |
30216 | 培训费 | 7.65 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 72.42 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 55.16 | |
30239 | 其他交通费用 | 83.09 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.10 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参****点击查看事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
部门:****点击查看 | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 967.99 | 55.00 | 1,022.99 | ||||||
货物 | 49.00 | 55.00 | 104.00 | ||||||
****点击查看(本级) | 49.00 | 55.00 | 104.00 | ||||||
车辆更新购置 | 公务用车购置 | 小型客车 | 集中采购机构采购 | 19.00 | 19.00 | ||||
上级转移支付专项资金 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 集中采购机构采购 | 55.00 | 55.00 | ||||
商品和服务支出(人员公共经费) | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 10.00 | 10.00 | ||||
商品和服务支出(人员公共经费) | 办公设备购置 | 其他信息化设备 | 集中采购机构采购 | 12.80 | 12.80 | ||||
商品和服务支出(人员公共经费) | 办公设备购置 | A4彩色打印机 | 集中采购机构采购 | 1.50 | 1.50 | ||||
商品和服务支出(人员公共经费) | 办公设备购置 | 办公桌 | 集中采购机构采购 | 2.50 | 2.50 | ||||
商品和服务支出(人员公共经费) | 办公设备购置 | 办公椅 | 集中采购机构采购 | 3.20 | 3.20 | ||||
服务 | 918.99 | 918.99 | |||||||
****点击查看(本级) | 918.99 | 918.99 | |||||||
物业运行项目 | 物业管理费 | 其他服务 | 集中采购机构采购 | 310.33 | 310.33 | ||||
审判业务专项经费 | 其他商品和服务支出 | 其他法律服务 | 集中采购机构采购 | 598.66 | 598.66 | ||||
办案业务专项经费 | 其他商品和服务支出 | 其他印刷服务 | 集中采购机构采购 | 10.00 | 10.00 |
一、收支预算总体情况说明
****点击查看2025年度收入、支出预算总计7,611.8万元,与上年相比收、支预算总计各减少19.42万元,减少0.25%。其中:
(一)收入预算总计7,611.8万元。包括:
1.本年收入合计7,611.8万元。
(1)一般公共预算拨款收入7,311.8万元,与上年相比减少24.42万元,减少0.33%。主要原因是日常公用开支减少,总额比去年略有降低。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入300万元,与上年相比增加5万元,增长1.69%。主要原因是上级转移支付增加。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计7,611.8万元。包括:
1.本年支出合计7,611.8万元。
(1)公共安全支出(类)支出6,048.53万元,****点击查看法院行政运行,****点击查看法院支出。与上年相比减少65.96万元,减少1.08%。主要原因是厉行节约,严格控制日常公用开支。
(2)社会保障和就业支出(类)支出461.67万元,****点击查看事业单位养老支出等。与上年相比增加7.53万元,增长1.66%。主要原因是人员增加和缴费基数变动。
(3)卫生健康支出(类)支出158.03万元,****点击查看事业单位医疗支出。与上年相比增加34.92万元,增长28.36%。主要原因是人员增加和缴费基数变动。
(4)住房保障支出(类)支出943.57万元,主要用于住房公积金,提租补贴和购房补贴。与上年相比增加4.09万元,增长0.44%。主要原因是人员增加和缴费基数变动。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
****点击查看2025年收入预算合计7,611.8万元,包括本年收入7,611.8万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7,311.8万元,占96.06%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入300万元,占3.94%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
****点击查看政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
****点击查看2025年支出预算合计7,611.8万元,其中:
基本支出5,137.44万元,占67.49%;
项目支出2,474.36万元,占32.51%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****点击查看2025年度财政拨款收、支总预算7,311.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少24.42万元,减少0.33%。主要原因是日常公用开支减少,总额比去年略有降低。
五、财政拨款支出预算情况说明
****点击查看2025年财政拨款预算支出7,311.8万元,占本年支出合计的96.06%。与上年相比,财政拨款支出减少24.42万元,减少0.33%。主要原因是日常公用开支减少,总额比去年略有降低。
其中:
(一)公共安全支出(类)
1.法院(款)行政运行(项)支出3,574.17万元,与上年相比增加145.84万元,增长4.25%。主要原因是年****点击查看法院支出部分实际支付时对应实际科目使用。
2.****点击查看法院支出(项)支出2,174.36万元,与上年相比减少216.8万元,减少9.07%。主要原因是部分年****点击查看法院支出部分实际支付时对应实际科目使用,厉行节约。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出307.78万元,与上年相比增加5.02万元,增长1.66%。主要原因是人员增加和缴费基数自然调整。
2.行政事业单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出153.89万元,与上年相比增加2.51万元,增长1.66%。主要原因是人员增加和缴费基数自然调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出158.03万元,与上年相比增加34.92万元,增长28.36%。主要原因是人员增加和缴费基数自然调整。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出297.99万元,与上年相比增加1.29万元,增长0.43%。主要原因是人员增加和缴费基数自然调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出211.8万元,与上年相比减少13.91万元,减少6.16%。主要原因是缴费基数自然调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出433.78万元,与上年相比增加16.71万元,增长4.01%。主要原因是人员增加和缴费基数自然调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
****点击查看2025年度财政拨款基本支出预算5,137.44万元,其中:
(一)人员经费4,757.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费380.19万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
****点击查看2025年一般公共预算财政拨款支出预算7,311.8万元,与上年相比减少24.42万元,减少0.33%。主要原因是日常公用开支减少,总额比去年略有降低。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
****点击查看2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,137.44万元,其中:
(一)人员经费4,757.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费380.19万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
****点击查看2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算75.16万元,比上年预算减少0.5万元,变动原因公务用车采购按照新能源车辆配置,警用装备配置减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出74.16万元,占“三公”经费的98.67%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的1.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出74.16万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出19万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是公务用车采购按照新能源车辆配置,警用装备配置减少。
(2)公务用车运行维护费预算支出55.16万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算数相同。
****点击查看2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
****点击查看2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.4万元,比上年预算减少3.6万元,主要原因是厉行节约,严格控制培训规模及经费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
****点击查看2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
****点击查看2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、****点击查看机关运行经费支出预算情况说明
2025年本****点击查看机关运行经费预算支出350.19万元,与上年相比减少8.11万元,减少2.26%。主要原因是压缩开支,减少机关运行支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额1,022.99万元,其中:拟采购货物支出104万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出918.99万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆28辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备10台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,611.8万元;本部门共11个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2,474.36万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参****点击查看事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、公****点击查看法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括****点击查看事业单位)的基本支出。
九、公****点击查看法院****点击查看法院支出(项):反映除上述****点击查看法院方面的支出。
十、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项):****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十二、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****点击查看事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。