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****点击查看2025年部门预算
****点击查看2025年部门预算
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:****点击查看2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****点击查看2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1.审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3.****点击查看法院指令再审、本院依照审判监督程序提起****点击查看人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
4.****点击查看法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,****点击查看人民法院再审。
5.****点击查看法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。
6.依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的****点击查看人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
7.依法决定国家赔偿。
8.****点击查看法院行使案件指定管辖权。
9.监****点击查看人民法院的审判工作。
10.依法决定评估、拍卖事项。
11.调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题,总结审判工作经验。
12.根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。
13.****点击查看法院系统开展思想政治教育和培训工作;****点击查看法院系统表扬奖励活动;按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市****点击查看人民法院的机构、编制工作。
14.****点击查看法院的监察工作。
15.****点击查看法院司法警察工作。
16.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
17.管理本院的司法行政事务;****点击查看法院物质装备和基础设施建设。
18.管理本院直属的社会团体。
19.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
****点击查看****点击查看法院、****点击查看法院、****点击查看法院、****点击查看法院、****点击查看法院、****点击查看法院、****点击查看法院共7****点击查看法院,****点击查看****点击查看办公室、政治部(内设组织人事科、综合科、教育培训科)、****点击查看办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、****点击查看委员会办公室)、审判监督庭、****点击查看管理科、执行一庭、执行二庭)、研究室、****点击查看支队、督察室、执行裁判庭、****点击查看管理科共18个职能部门。
第二部分:****点击查看2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入29372.05万元,总支出29372.05万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少1053.79万元,减少3.46%。总支出较上年减少1053.79万元,减少3.46%,主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求,减少项目支出,优化支出结构。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入29372.05万元,较上年减少1053.79万元,减少3.46%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,减少财政拨款预算。部门收入主要包括:一般公共预算收入28667.05万元,同比减少152.79万元,减少0.53%;政府性基金预算收入705万元,同比减少901万元,减少56.1%,主要原因是本年度减少项目支出,优化支出结构;国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出29372.05万元,较上年减少1053.79万元,减少3.46%,主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求,优化支出结构,减少项目支出。
(一)按支出结构分类划分
1.基本支出18780.21万元,同比增加285.17万元,增长1.54%。
2.项目支出10591.84万元,同比减少1338.96万元,减少11.22%。
(二)按支出功能分类科目划分
1.公共安全支出类支出22117.93万元,同比减少1922.82万元,减少8%。
2.社会保障和就业支出类支出3408.35万元,同比增加1067.61万元,增长45.61%。主要原因社保缴费基数调整。
3.卫生健康支出类支出1598.54万元,同比增加355.56万元,增长28.61%。主要原因社保缴费基数调整。
4.城乡社区支出类支出705万元,同比减少901万,减少56.1%,主要原因是本年度支出结构的优化。
5.住房保障支出类支出1542.23万元,同比增加381.54万元,增长32.87%。主要原因住房公积金基数调整。
四、政府性基金预算支出情况说明
****点击查看政府性基金预算支出共705万元,较上年减少901 万元,减少56.1%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,优化支出结构。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年度无国有资本经营预算预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算472.7万元,同口径比2024年增加24.47万元,增长5.46%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排390.6万元,比上年增加63.57万元,增长19.44%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排79万元,比上年增加36.36万元,增长85.27%,增加的主要原因是随着案件数的增长,部分公务用车处于满负荷运行,车辆年限久远、车辆维修率高,难以保障审判业务的顺利开展。
公务用车运行维护费2025年预算安排311.6万元,比上年增加27.21万元,增长9.57%,增加的主要原因是随着案件数的增长,公车使用率提升,部分车辆老旧,维护成本高。
(三)公务接待费2025年预算安排35.7万元,比上年减少5万元,下降12.29%,减少的主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”要求,优化公务接待预算支出。
七、机关运行经费安排情况说明
****点击查看事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算2812.17万元,较上年增加5.99万元,增长0.21%,主要原因是人员数量的增长。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额3908.31万元。其中:货物类采购2549.61万元、工程类采购520万元、服务类采购838.7万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备3台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目39个,预算资金10591.84万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
法院办案业务专项经费 | 200 | 通过办案业务经费的支出,保障审判业务顺利开展。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:****点击查看2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位: 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 286,670,534.89 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)上级补助 | 58,070,000.00 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 228,600,534.89 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | 221,179,267.83 | |
二、政府性基金预算 | 7,050,000.00 | 五、教育支出 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 7,050,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 34,083,502.00 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 15,985,447.55 | |
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | 7,050,000.00 | |
四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | ||
五、单位资金 | 十三、交通运输支出 | ||
(一)事业收入 | 十四、**勘探工业信息等支出 | ||
****点击查看事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
(三)上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
(四)附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
(五)其他收入 | 十八、自然**海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 15,422,317.51 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 293,720,534.89 | 本 年 支 出 合 计 | 293,720,534.89 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 293,720,534.89 | 支 出 总 计 | 293,720,534.89 |
本表不包含上年结转资金。结转资金情况详见附件12《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》。
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位: 元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 293,720,534.89 | 293,720,534.89 | 286,670,534.89 | 7,050,000.00 | ||||||||||
112 | 法院部门 | 293,720,534.89 | 293,720,534.89 | 286,670,534.89 | 7,050,000.00 | |||||||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 66,716,773.99 | 66,716,773.99 | 59,666,773.99 | 7,050,000.00 | |||||||||
112002 | ****点击查看法院 | 29,146,551.55 | 29,146,551.55 | 29,146,551.55 | ||||||||||
112003 | ****点击查看法院 | 31,224,422.05 | 31,224,422.05 | 31,224,422.05 | ||||||||||
112004 | ****点击查看法院 | 18,537,051.98 | 18,537,051.98 | 18,537,051.98 | ||||||||||
112005 | ****点击查看法院 | 31,880,815.12 | 31,880,815.12 | 31,880,815.12 | ||||||||||
112006 | ****点击查看法院 | 37,001,080.68 | 37,001,080.68 | 37,001,080.68 | ||||||||||
112007 | ****点击查看法院 | 39,891,066.39 | 39,891,066.39 | 39,891,066.39 | ||||||||||
112008 | ****点击查看法院 | 39,322,773.13 | 39,322,773.13 | 39,322,773.13 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位: 元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 293,720,534.89 | 187,802,134.89 | 105,918,400.00 | |||||||
112 | 法院部门 | 293,720,534.89 | 187,802,134.89 | 105,918,400.00 | ||||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 66,716,773.99 | 36,236,773.99 | 30,480,000.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 31,088,271.28 | 24,628,271.28 | 6,460,000.00 | ||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16,970,000.00 | 16,970,000.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,412.80 | 324,412.80 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,704,258.24 | 3,704,258.24 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,852,129.12 | 1,852,129.12 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,713,219.44 | 1,713,219.44 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,213,137.82 | 1,213,137.82 | |||||
210 | 11 | 99 | ****点击查看事业单位医疗支出 | 23,151.61 | 23,151.61 | |||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,778,193.68 | 2,778,193.68 | |||||
112002 | ****点击查看法院 | 29,146,551.55 | 19,186,551.55 | 9,960,000.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 15,404,775.26 | 11,924,775.26 | 3,480,000.00 | ||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 354,673.20 | 354,673.20 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,301,386.11 | 2,301,386.11 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,150,693.06 | 1,150,693.06 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,078,774.74 | 1,078,774.74 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 650,209.59 | 650,209.59 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,726,039.59 | 1,726,039.59 | |||||
112003 | ****点击查看法院 | 31,224,422.05 | 22,840,222.05 | 8,384,200.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 23,262,152.98 | 14,877,952.98 | 8,384,200.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55,877.40 | 55,877.40 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597,647.84 | 2,597,647.84 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,298,823.92 | 1,298,823.92 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,217,647.43 | 1,217,647.43 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 844,036.60 | 844,036.60 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,948,235.88 | 1,948,235.88 | |||||
112004 | ****点击查看法院 | 18,537,051.98 | 11,919,851.98 | 6,617,200.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 11,295,791.94 | 7,558,591.94 | 3,737,200.00 | ||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 44,118.00 | 44,118.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,440,364.80 | 1,440,364.80 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,055.76 | 728,055.76 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,100.70 | 9,100.70 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 673,451.58 | 673,451.58 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 374,085.56 | 374,085.56 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,092,083.64 | 1,092,083.64 | |||||
112005 | ****点击查看法院 | 31,880,815.12 | 19,865,815.12 | 12,015,000.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 9,721,329.00 | 9,721,329.00 | |||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,305,081.54 | 3,290,081.54 | 12,015,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 720,183.20 | 720,183.20 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,025,932.32 | 2,025,932.32 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012,966.16 | 1,012,966.16 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,662.08 | 12,662.08 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 936,993.70 | 936,993.70 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 626,217.88 | 626,217.88 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,519,449.24 | 1,519,449.24 | |||||
112006 | ****点击查看法院 | 37,001,080.68 | 24,908,580.68 | 12,092,500.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 23,886,737.73 | 15,384,237.73 | 8,502,500.00 | ||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 906,690.00 | 906,690.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79,848.00 | 79,848.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,810,260.77 | 2,810,260.77 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,405,130.38 | 1,405,130.38 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,299,745.61 | 1,299,745.61 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 914,972.61 | 914,972.61 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,107,695.58 | 2,107,695.58 | |||||
112007 | ****点击查看法院 | 39,891,066.39 | 26,571,566.39 | 13,319,500.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 31,156,795.03 | 17,837,295.03 | 13,319,500.00 | ||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 17,770.45 | 17,770.45 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 78,119.16 | 78,119.16 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,843,272.24 | 2,843,272.24 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,421,636.12 | 1,421,636.12 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,315,013.41 | 1,315,013.41 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 926,005.80 | 926,005.80 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,132,454.18 | 2,132,454.18 | |||||
112008 | ****点击查看法院 | 39,322,773.13 | 26,272,773.13 | 13,050,000.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 27,120,562.62 | 17,070,562.62 | 10,050,000.00 | ||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 651,277.80 | 651,277.80 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,824,220.96 | 2,824,220.96 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,412,110.48 | 1,412,110.48 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17,651.38 | 17,651.38 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,306,202.19 | 1,306,202.19 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 872,581.98 | 872,581.98 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,118,165.72 | 2,118,165.72 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 293,720,534.89 | 一、本年支出 | 293,720,534.89 |
(一)一般公共预算 | 286,670,534.89 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | 58,070,000.00 | (二)外交支出 | |
2、本级 | 228,600,534.89 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | 221,179,267.83 | |
****点击查看政府性基金预算 | 7,050,000.00 | (五)教育支出 | |
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | 7,050,000.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 34,083,502.00 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 15,985,447.55 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | ****点击查看社区支出 | 7,050,000.00 | |
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
****点击查看政府性基金预算 | (十四)**勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然**海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 15,422,317.51 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 293,720,534.89 | 支 出 总 计 | 293,720,534.89 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位: 元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
合计 | 286,670,534.89 | 187,802,134.89 | 159,680,412.64 | 28,121,722.25 | 98,868,400.00 | ||||
112 | 法院部门 | 286,670,534.89 | 187,802,134.89 | 159,680,412.64 | 28,121,722.25 | 98,868,400.00 | |||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 59,666,773.99 | 36,236,773.99 | 30,709,221.71 | 5,527,552.28 | 23,430,000.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 31,088,271.28 | 24,628,271.28 | 19,100,719.00 | 5,527,552.28 | 6,460,000.00 | |
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16,970,000.00 | 16,970,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,412.80 | 324,412.80 | 324,412.80 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,704,258.24 | 3,704,258.24 | 3,704,258.24 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,852,129.12 | 1,852,129.12 | 1,852,129.12 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,713,219.44 | 1,713,219.44 | 1,713,219.44 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,213,137.82 | 1,213,137.82 | 1,213,137.82 | |||
210 | 11 | 99 | ****点击查看事业单位医疗支出 | 23,151.61 | 23,151.61 | 23,151.61 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,778,193.68 | 2,778,193.68 | 2,778,193.68 | |||
112002 | ****点击查看法院 | 29,146,551.55 | 19,186,551.55 | 16,306,622.29 | 2,879,929.26 | 9,960,000.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 15,404,775.26 | 11,924,775.26 | 9,044,846.00 | 2,879,929.26 | 3,480,000.00 | |
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 354,673.20 | 354,673.20 | 354,673.20 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,301,386.11 | 2,301,386.11 | 2,301,386.11 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,150,693.06 | 1,150,693.06 | 1,150,693.06 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,078,774.74 | 1,078,774.74 | 1,078,774.74 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 650,209.59 | 650,209.59 | 650,209.59 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,726,039.59 | 1,726,039.59 | 1,726,039.59 | |||
112003 | ****点击查看法院 | 31,224,422.05 | 22,840,222.05 | 19,309,116.07 | 3,531,105.98 | 8,384,200.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 23,262,152.98 | 14,877,952.98 | 11,346,847.00 | 3,531,105.98 | 8,384,200.00 | |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 55,877.40 | 55,877.40 | 55,877.40 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,597,647.84 | 2,597,647.84 | 2,597,647.84 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,298,823.92 | 1,298,823.92 | 1,298,823.92 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,217,647.43 | 1,217,647.43 | 1,217,647.43 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 844,036.60 | 844,036.60 | 844,036.60 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,948,235.88 | 1,948,235.88 | 1,948,235.88 | |||
112004 | ****点击查看法院 | 18,537,051.98 | 11,919,851.98 | 10,279,278.04 | 1,640,573.94 | 6,617,200.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 11,295,791.94 | 7,558,591.94 | 5,918,018.00 | 1,640,573.94 | 3,737,200.00 | |
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 44,118.00 | 44,118.00 | 44,118.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,440,364.80 | 1,440,364.80 | 1,440,364.80 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 728,055.76 | 728,055.76 | 728,055.76 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,100.70 | 9,100.70 | 9,100.70 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 673,451.58 | 673,451.58 | 673,451.58 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 374,085.56 | 374,085.56 | 374,085.56 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,092,083.64 | 1,092,083.64 | 1,092,083.64 | |||
112005 | ****点击查看法院 | 31,880,815.12 | 19,865,815.12 | 16,781,173.58 | 3,084,641.54 | 12,015,000.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 9,721,329.00 | 9,721,329.00 | 9,721,329.00 | |||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 15,305,081.54 | 3,290,081.54 | 205,440.00 | 3,084,641.54 | 12,015,000.00 | |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 720,183.20 | 720,183.20 | 720,183.20 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,025,932.32 | 2,025,932.32 | 2,025,932.32 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012,966.16 | 1,012,966.16 | 1,012,966.16 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 12,662.08 | 12,662.08 | 12,662.08 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 936,993.70 | 936,993.70 | 936,993.70 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 626,217.88 | 626,217.88 | 626,217.88 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,519,449.24 | 1,519,449.24 | 1,519,449.24 | |||
112006 | ****点击查看法院 | 37,001,080.68 | 24,908,580.68 | 21,396,218.08 | 3,512,362.60 | 12,092,500.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 23,886,737.73 | 15,384,237.73 | 11,871,875.13 | 3,512,362.60 | 8,502,500.00 | |
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,590,000.00 | 3,590,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 906,690.00 | 906,690.00 | 906,690.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79,848.00 | 79,848.00 | 79,848.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,810,260.77 | 2,810,260.77 | 2,810,260.77 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,405,130.38 | 1,405,130.38 | 1,405,130.38 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,299,745.61 | 1,299,745.61 | 1,299,745.61 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 914,972.61 | 914,972.61 | 914,972.61 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,107,695.58 | 2,107,695.58 | 2,107,695.58 | |||
112007 | ****点击查看法院 | 39,891,066.39 | 26,571,566.39 | 22,408,437.36 | 4,163,129.03 | 13,319,500.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 31,156,795.03 | 17,837,295.03 | 13,674,166.00 | 4,163,129.03 | 13,319,500.00 | |
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 17,770.45 | 17,770.45 | 17,770.45 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 78,119.16 | 78,119.16 | 78,119.16 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,843,272.24 | 2,843,272.24 | 2,843,272.24 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,421,636.12 | 1,421,636.12 | 1,421,636.12 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,315,013.41 | 1,315,013.41 | 1,315,013.41 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 926,005.80 | 926,005.80 | 926,005.80 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,132,454.18 | 2,132,454.18 | 2,132,454.18 | |||
112008 | ****点击查看法院 | 39,322,773.13 | 26,272,773.13 | 22,490,345.51 | 3,782,427.62 | 13,050,000.00 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 27,120,562.62 | 17,070,562.62 | 13,288,135.00 | 3,782,427.62 | 10,050,000.00 | |
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 651,277.80 | 651,277.80 | 651,277.80 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,824,220.96 | 2,824,220.96 | 2,824,220.96 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,412,110.48 | 1,412,110.48 | 1,412,110.48 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 17,651.38 | 17,651.38 | 17,651.38 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,306,202.19 | 1,306,202.19 | 1,306,202.19 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 872,581.98 | 872,581.98 | 872,581.98 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,118,165.72 | 2,118,165.72 | 2,118,165.72 |
预算公开06表 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位: 元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 187,802,134.89 | 159,680,412.64 | 28,121,722.25 | ||
301 | 工资福利支出 | 153,890,733.08 | 153,890,733.08 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 39,260,436.00 | 39,260,436.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 27,429,912.00 | 27,429,912.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 24,888,983.00 | 24,888,983.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20,547,343.28 | 20,547,343.28 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 10,281,545.00 | 10,281,545.00 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,510,429.14 | 9,510,429.14 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6,421,247.84 | 6,421,247.84 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 128,519.31 | 128,519.31 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 15,422,317.51 | 15,422,317.51 | |
302 | 商品和服务支出 | 27,811,722.25 | 27,811,722.25 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2,436,000.00 | 2,436,000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 05 | 水费 | 321,000.00 | 321,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 2,626,000.00 | 2,626,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1,761,320.00 | 1,761,320.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 620,000.00 | 620,000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 620,000.00 | 620,000.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 430,000.00 | 430,000.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 357,000.00 | 357,000.00 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 455,380.00 | 455,380.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 2,570,386.25 | 2,570,386.25 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 7,774,000.00 | 7,774,000.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,016,636.00 | 4,016,636.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,789,679.56 | 5,789,679.56 | ||
303 | 02 | 退休费 | 5,396,799.56 | 5,396,799.56 | |
303 | 05 | 生活补助 | 392,880.00 | 392,880.00 | |
310 | 资本性支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 50,000.00 | 50,000.00 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位: 元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资**排 | 上级补助资**排 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 4,727,000.00 | 4,263,000.00 | 3,906,000.00 | 790,000.00 | 3,116,000.00 | 357,000.00 | 14,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
112 | 法院部门 | 4,727,000.00 | 4,263,000.00 | 3,906,000.00 | 790,000.00 | 3,116,000.00 | 357,000.00 | 14,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 一般公共预算资金 | 614,000.00 | 500,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 60,000.00 | 14,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 政府性基金预算资金 | 696,000.00 | 676,000.00 | 676,000.00 | 610,000.00 | 66,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
112002 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 320,000.00 | 280,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
112003 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 1,040,000.00 | 990,000.00 | 940,000.00 | 180,000.00 | 760,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
112004 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 250,000.00 | 210,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
112005 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 420,000.00 | 370,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
112006 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 457,000.00 | 407,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 27,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
112007 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 440,000.00 | 390,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
112008 | ****点击查看法院 | 一般公共预算资金 | 490,000.00 | 440,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位: 元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | |||||
112 | 法院部门 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | ||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | ||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 |
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位: 元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
本部门无此数据。 |
预算公开10表 | ||||||||||||||
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
单位: 元 | ||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
1 | ||||||||||||||
112 | 法院部门 | 105,918,400.00 | ||||||||||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 法院办案业务专项经费 | 2,000,000.00 | 完成年度项目支出,保障审判业务顺利开展。 | 数量指标:全年受理案件数(≥6500件) | 质量指标:全年案件结案率(≥90%) | 时效指标:全年案件受理及时率(≥90%) | 成本指标:预算执行率(≥80%) | 社会效益指标:法治社会影响力(有力提升) | 满意度指标:当事人满意度(≥95%) | ||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 法院其他运转经费 | 4,440,000.00 | 法院****点击查看法院工作的全面开展,提升法治社会影响力。 | 数量指标:全年受理案件数(≥6500件) 数量指标:全年购置设备(≥20套) | 质量指标:全年案件受理结案率(>80%) 质量指标:全年设备采购合格率(≥95%) | 时效指标:案件受理结案及时率(≥80%) 时效指标:项目开展及时率(≥80%) | 成本指标:预算执行率(≥80%) | 社会效益指标:司法公信力(有力提升) | 满意度指标:当事人满意度(≥90%) | ||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 财政 资金聘用编外人员经费 | 6,460,000.00 | 保证聘用人员福利待遇的发放,保障审判业务的开展 | 数量指标:聘用人员人数(≥100人) | 质量指标:聘用人员年度考核合格率(≥95%) | 时效指标:聘用人员考核及时率(≥90%) | 成本指标:预算执行率(≥90%) | 社会效益指标:聘用人员保障审判业务顺利开展,提升法治影响力(有力提升) | 满意度指标:聘用人员满意度(≥90%) | ||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金 | 11,100,000.00 | 通过“一张网”建设及集约送达服务的提升,保障审判业务顺利开展。 | 数量指标:全市法院集约送达案件数(≥3000件) 数量指标:“一张网”设备购置数(≥10套) | 质量指标:集约送达项目验收合格率(≥90%) 质量指标:设备购置验收合格率(≥90%) | 时效指标:集约送达及时率(≥90%) 时效指标:“一张网”建设项目开展及时率(≥90%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:审判业务信息化水平(稳步提升) | 满意度指标:当事人满意度(≥90%) | ||||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 执法装备购置 | 610,000.00 | 增加执法公务用车数量,保障审判业务顺利开展。 | 数量指标:购置公务用车数量(≥2辆) | 质量指标:购置公务用车合格率(=100%) | 时效指标:公务用车购置及时率(≥90%) | 成本指标:超概算率(<10%) | 社会效益指标:车辆购置数量增加,保障审判业务的开展,提升法治影响力(有力提升) | 满意度指标:当事人满意度(>90%) | ||||
112002 | ****点击查看法院 | 财政资金聘用编外人员经费 | 3,480,000.00 | 2025年聘用人员资金,编外聘用人员94人,预计支出674.92万元。 | 数量指标:聘用人员数量(≤94人) | 质量指标:工资发放率(=100%) | 时效指标:按月发放(按月发放) | 成本指标:财政资金聘用编外人员经费(674.92万元) | 社会效益指标:****点击查看法院的职能、服务群众****点击查看法院的职能、服务群众) | 满意度指标:****点击查看法院工作的满意度(≥90%) | ||||
112002 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金(大**法庭建设100万) | 1,000,000.00 | 完善大**法庭基本建设。 | 数量指标:支持法庭建设数量(=1个) | 质量指标:项目竣工验收率(≥90%) | 时效指标:项目按计划完成率(≥80%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:保障审判业务顺利开展(持续保障) | 满意度指标:办案人员满意度(≥90%) | ||||
112002 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金(脱薄专项经费50万) | 500,000.00 | 用于脱薄工作,完成脱薄任务。 | 数量指标:全年受理案件数(≥4000件) | 质量指标:全年案件结案率(≥85%) | 时效指标:全年案件受理及时率(≥90%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:案件执结率(≥80%) 社会效益指标:一审服判息诉率(≥85%) 社会效益指标:保障审判业务顺利开展(持续保障) | 满意度指标:办案人员满意度(≥90%) | ||||
112003 | ****点击查看法院 | 财政 资金聘用编外人员经费 | 3,454,200.00 | 财政资金聘用编制外人员经费工资福利项目支出 | 数量指标:经费支付聘用员工数量(≥90人) | 质量指标:聘用员工考核合格率(≥100%) | 时效指标:经费支出时间(按月按时支付) | 成本指标:人均经费标准(<3.838万元/人/年) 成本指标:经费总成本(<345.42万元) | 可持续效益指标:聘用员工稳定率(≥90%) | 满意度指标:聘用员工满意度(≥100%) | ||||
112003 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金 | 1,000,000.00 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金100万元 | 数量指标:法院收案数(>10000件) | 质量指标:法院结案率(>90%) | 时效指标:统筹诉讼费补助资金使用完成时间(=1年) | 成本指标:统筹诉讼费补助资金(=100万元) | 社会效益指标:当事人满意率(>90%) | 满意度指标:满意度(>90%) | ||||
112004 | ****点击查看法院 | 财政资金聘用编外人员经费 | 3,737,200.00 | 按时足额拨付聘用人员工资福利。 | 数量指标:财政资金聘用编外人员(=88人) | 质量指标:资金拨付及时率(≥90%) | 时效指标:项目完成时效(≤1年) | 成本指标:财政资金聘用编外人员经费总额(=****点击查看400元) | 社会效益指标:保障编外聘用人员福利待遇情况(较上年有所提升) | 满意度指标:干警满意度(≥90%) | ||||
112004 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金 | 1,000,000.00 | **法院审判法庭化债项目100万元 | 数量指标:支持审判法庭化债项目(1个) | 质量指标:项目竣工验收合格率(≥90%) | 时效指标:项目计划完工率(≥90%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:设施正常运转率(≥95%) | 满意度指标:服务群众满意度(≥95%) | ||||
112005 | ****点击查看法院 | 财政 资金聘用编外人员经费 | 4,325,000.00 | 通过保障聘用人员经费,提高本院办案效率,达到更好维护社会公平秩序的目标。 | 数量指标:聘用人员数量(≥90人) | 质量指标:聘用编外人员年度考核合格率(≥95%) | 时效指标:聘用编外人员考核及时率(=100%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:部门工作正常开展保障率(≥95%) | 满意度指标:聘用人员满意度(≥90%) | ||||
112005 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金(审判法庭建设债务化解) | 2,000,000.00 | 通过建设审判法庭,完善各项设施,提高本院办案效率,达到更好维护社会公平秩序的目标。 | 数量指标:完成配套设施工程数量(≥2个) | 质量指标:工程验收合格率(=100%) | 时效指标:工程完成及时率(=100%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:****点击查看法院基础设施落后短板(有效补齐) | 满意度指标:干警满意度(≥90%) | ||||
112006 | ****点击查看法院 | 财政资金聘用编外人员经费 | 8,502,500.00 | 按规定完成支付 | 数量指标:经费支出(≥****点击查看1000元) | 质量指标:按相关规定支出(合法合规) | 时效指标:完成时间(按时完成) | 成本指标:人员成本(≥****点击查看1000元) | 社会效益指标:支持年办案数量(≥20000件) | 满意度指标:服务对象满意度(服务对象满意度95%以上) | ||||
112007 | ****点击查看法院 | 法院其他运转经费 | 100,000.00 | 保障其他运转经费 | 数量指标:案件收案数量(≥10000件) | 质量指标:结案率(≥90%) | 时效指标:支付完成时间(=1年) | 成本指标:资金投入(≥10万元) | 社会效益指标:便民率(≥80%) | 满意度指标:群众满意率(≥90%) | ||||
112007 | ****点击查看法院 | 财政资金 聘用编外人员经费 | 5,039,500.00 | 保障编外人员经费。 | 数量指标:经费支付聘用人员人数(≥140人) | 质量指标:聘用编外人员年度考核合格率(≥95%) | 时效指标:聘用编外人员考核及时率(=100%) | 成本指标:人均经费标准(≥3万元) | 社会效益指标:部门工作正常开展保障率(≥95%) | 满意度指标:聘用编外人员满意度(≥90%) | ||||
112007 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金 | 1,000,000.00 | 按实际情况进行支付 | 数量指标:全年受理案件数(≥10000件) | 质量指标:全年案件受理结案率(≥85%) | 时效指标:验收合格率(=100%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 可持续效益指标:保障审判业务顺利开展(持续保障) | 满意度指标:办案人员满意度(≥85%) | ||||
112008 | ****点击查看法院 | 财政资金聘用编外人员经费 | 5,700,000.00 | 按实际情况,完成全额财政拨款支出。 | 数量指标:聘用人员人数(=127人) | 质量指标:资金拨付及时率(≥90百分比) | 时效指标:资金拨付完成时间(2025年12月31日前) | 成本指标:聘用人员经费(=****点击查看600元) | 可持续效益指标:保障聘用人员工资(与往年持平) | 满意度指标:干警满意度(≥90百分比) | ||||
112008 | ****点击查看法院 | ****点击查看法院2025年统筹诉讼费补助资金 | 3,000,000.00 | 按实际情况,完成全额财政拨款支出。 | 数量指标:审判法庭维修改造项目数(=1个) | 质量指标:维修验收合格率(=100%) | 时效指标:维修验收及时率(=100%) | 成本指标:预算超支率(≤0%) | 社会效益指标:法院办公环境改善情况(持续改善) | 满意度指标:干警满意度(≥92%) |
预算公开11表 | ||||||||||||||
对下转移支付项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
单位: 元 | ||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
本部门无此数据。 |
预算附件02表 | ||||||
财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 上年结转结余 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 10,374,353.56 | 10,368,273.74 | 6,079.82 | |||
112 | 法院部门 | 10,374,353.56 | 10,368,273.74 | 6,079.82 | ||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 法院其他运转经费 | 1,483,472.91 | 1,477,393.09 | 6,079.82 | |
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 司法改革绩效考核奖金 | 782,633.62 | 782,633.62 | ||
112001 | **壮族自治区****点击查看 | 财政资金聘用编外人员经费 | 13,391.75 | 13,391.75 | ||
112002 | ****点击查看法院 | 提前下达2024年统筹诉讼费补助资金(大**法庭150万) | 482,097.00 | 482,097.00 | ||
112003 | ****点击查看法院 | 法院司法警察值勤值岗津贴和法定工作日之外加班补贴 | 139,548.00 | 139,548.00 | ||
112003 | ****点击查看法院 | 办案业务经费 | 31,392.00 | 31,392.00 | ||
112006 | ****点击查看法院 | 2024年大案要案等补助资金 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
112007 | ****点击查看法院 | 法院办案业务费 | 159,450.17 | 159,450.17 | ||
112008 | ****点击查看法院 | 2024年大案要案等补助资金 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
112008 | ****点击查看法院 | 司法改革绩效考核奖金 | 32,676.00 | 32,676.00 |