邵阳****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5325
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 18 | 81.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
2 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 笔记本 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
3 | 得力 A199 中性笔 | 25 | 600.0 | 得力/deli\A199 | 验收通过 | |
4 | 得力 3221 经久耐用1号国旗/五星**(192*288cm) 3221旗帜 | 8 | 624.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 回形针座/盒 | 16 | 32.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 21 | 126.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
7 | 得力6001剪刀(混)(把) | 29 | 319.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
8 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 20 | 70.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
9 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 20 | 80.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
10 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 30 | 540.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |