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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M072****点击查看****点击查看00016
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 电池/5号/7号/1号/2号 | 南孚/NANFU无型号 | 节 | 1000.00 | 2.5 | 2500 |
2 | 钻子 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
3 | 得力 9076 得力/deli 9076 记事贴便签纸便利贴 76x76mm(单位:包) 黄 | 得力/deli9076 | 包 | 432.00 | 2 | 864 |
4 | 益美得 YH5208财务装订线材 账本账簿档案手工针凭证装订帐 粗线20团/包 | 无品牌YH5208 | 包 | 50.00 | 20 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 肖
联系电话: 0791-****点击查看3585
传真:
地址: **市**区长坪路668号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**区**市**区长堎镇**路282号
附件信息: